სახლში მუშაობისას, როგორც თავისუფალი, ან თანამშრომელი, ის გავლენას ახდენს თქვენს გადასახადებზე. ხოლო ბევრ ადამიანს აქვს ბუღალტერი, რათა დაეხმაროს მათ ყველაფერს საგადასახადო დროს, ყოველ ადამიანს სჭირდება მცირე საგადასახადო ცოდნა, რათა მათ მიიღონ კარგი გადაწყვეტილებები გადასახადებთან მიმართებაში მთელი წლის განმავლობაში.
აქ არის რამოდენიმე საერთო ტერმინი, ფორმები და გრაფიკები, რომლებიც საჭიროა აშშ-ის საშემოსავლო გადასახადებისთვის
01 - დამოუკიდებელი კონტრაქტორი
კომპანია, რომელიც ხელშეკრულების შესრულებას არ ახორციელებს, არ ნიშნავს პირდაპირ "საშუალებებსა და მეთოდებს", რომელთა საშუალებით დამოუკიდებელი კონტრაქტორი ასრულებს დავალებას, მაგრამ ის უკარნახობს, თუ რა უნდა იყოს საბოლოო პროდუქტი ან შედეგი. დამოუკიდებელი კონტრაქტები უნდა გადაიხადოს თვითდასაქმებული გადასახადები.
02 - ინდპროდუქტორი
როგორც IRS განსაზღვრავს მას, ტერმინი ნიშნავს "ადამიანი, რომელიც ფლობს unincorporated ბიზნეს თავად ან თავად."
ასე რომ, რას ნიშნავს ეს? ძირითადად, თუ დაიწყე ბიზნესი საკუთარი სახელის მიხედვით და არ არის ჩართული თქვენი ბიზნესი, მაშინ თქვენ ხართ ერთადერთი მესაკუთრე. ინდივიდუალური მესაკუთრეები გადასახადებს იხდიან თავიანთი ბიზნესის საშემოსავლო გადასახადის მეშვეობით (ამ ტერმინზე უფრო მეტი გადახვევა). ინდმეწარმეებს არ სჭირდებათ საგადასახადო ID ნომერი (TIN), მაგრამ გამოიყენონ საკუთარი სოციალური უსაფრთხოების ნომერი.
არსებობს გარკვეული გარემოებები, როდესაც ერთი მფლობელი, შეზღუდული პასუხისმგებლობის კორპორაცია (LLC), რომელიც მოიცავს, შეიძლება კვლავ დაიბეგროს როგორც ერთადერთი მესაკუთრე.
დამოუკიდებელი კონტრაქტორები ძალიან ხშირად ერთადერთი მესაკუთრეები არიან. თუმცა დამოუკიდებელი კონტრაქტორი შეიძლება გაერთიანდეს როგორც LLC, პარტნიორობა ან სხვა ბიზნეს სტრუქტურა. როგორც წესი, სოლო თავისუფალს წარმოადგენს ერთადერთი მესაკუთრე.
03 - გრაფიკი C
"საგადასახადო გრაფიკი" უფრო დახვეწილი ფორმაა, რომელიც გამოიყენება თქვენი გადასახადის ელემენტის გამოსათვლელად. თქვენ დააბრუნებთ თქვენს დაბრუნებას. განრიგი C გამოიყენება პირადი ან საშემოსავლო გადასახადის დაბრუნების მოგების ან ზარალის ანაზღაურებით თქვენ მიერ განხორციელებული ბიზნესიდან ან პროფესიიდან, რომელშიც თქვენ ხართ ერთადერთი მესაკუთრე.
ბიზნესის შემოსავლის ან ზარალი განისაზღვრება განრიგის C- ში ბიზნეს შემოსავლების გაანგარიშებისა და ბიზნეს ხარჯების შემცირებით, რაც შეიძლება მოიცავდეს ხარჯებს სახლის ოფისებთან, ისევე როგორც სხვა დანარჩენი გამოქვითვადი დანახარჯებით. საერთო მოგება (ან ზარალი) შემდეგ შემოსულია თქვენს 1040 შემოსავალში.
გამარტივებული სახლის ოფისის გამოქვითვა , რომელიც 2013 წელს იქნა დამონტაჟებული, ასევე განისაზღვრება განრიგი C. თუ იყენებთ ძველი სახლის ოფისის გამოქვითვის მეთოდს, ის კვლავ გამოითვლება ფორმით 8829 (გადახვევა უფრო მეტი ამ ფორმით) და შემდეგ შევიდა გრაფიკი C.
04 - ფორმა 8829 - ხარჯები თქვენი ბიზნესის გამოყენებისათვის
ეს ფორმა გამოიყენება თქვენს სახლში, ანუ საოფისე საგადასახადო გამოქვითვასთან დაკავშირებული ხარჯების გამოთვლის ხარჯების გამოსათვლელად, დამოუკიდებელი კონტრაქტორებისთვის გრაფიკი C- სთვის, თუ თქვენ არ იყენებთ გამარტივებული სახლის ოფისში საგადასახადო გამოქვითვას, რომელიც განისაზღვრება განრიგი C. მაშინ ჩამოთვლილი გრაფიკი C.- ში არ გამოიყენება საოფისე ტექნიკის ან ავეჯის ჩამოსათვლელად, მაგრამ მხოლოდ გამოთვალეთ თქვენი სახლის გამოყენების გამოქვითვა.
ასევე არ არის გამოყენებული სატელეკომუნიკაციო თანამშრომლებისთვის, რომლებიც აცხადებენ სახლის ოფისში გამოქვითვას . Telecommuters გამოიყენოთ IRS ფორმა 2106 თანამშრომლის ბიზნეს ხარჯები და წარადგინოს იგი მათი განრიგი.
05 - ფორმა 2106 - თანამშრომელი ბიზნეს ხარჯები
ფორმა 2106 გამოიყენება გამოსაყოფად unreimbursed ბიზნეს ხარჯები თანამშრომელი. ეს მაშინ გამოირიცხება გრაფიკი A (ფორმა 1040) 21-ე ხაზზე. ზოგიერთი ბიზნეს ხარჯები, რომლებიც შეიძლება გამოაკლდეს ამ ფორმის გამოყენებით, მოიცავს: გარბენი, მგზავრობის ხარჯები, საოფისე ხარჯები, ბიზნეს საჩუქრები, განათლება (სწავლება, გადასახადი და წიგნები) და სავაჭრო პუბლიკაციები.
ეს გამოქვითვები ექვემდებარება სპეციფიკურ IRS- ს რეგულაციებს, ამიტომ გთხოვთ, წაიკითხოთ ინსტრუქციები ფორმა 2106- ზე ფრთხილად ან საგადასახადო სპეციალისტის კონსულტაციებზე.
ასევე გაითვალისწინეთ, რომ მხოლოდ ამ თანხის არამიზნობრივი ხარჯების (ისევე, როგორც რამდენიმე სხვა გამოქვითვა, როგორიცაა საგადასახადო მომზადება), რომელიც უფრო მეტია, ვიდრე 2% თქვენი მორგებული მთლიანი შემოსავალი გამოიქვითება. ასე რომ, თუ თქვენი ბიზნესის ხარჯები შედარებით მცირეა, თქვენ ვერ შეძლებთ ჩამოჭრა მათ საერთოდ.
Telecommuting თანამშრომლები, რომლებიც მუშაობენ სახლიდან მათი დამსაქმებლებისთვის, გამოიყენონ ეს ფორმა სახლის ოფისის გამოქვითვის გამოსათვლელად. დამოუკიდებელი კონტრაქტორები იყენებენ IRS Form 8829- ს, რათა გაანგარიშებულიყვნენ თავიანთი ოფისის გამოქვითვა.
06 - განრიგი SE - თვითმმართველობის დასაქმების საგადასახადო ფორმა
IRS ფორმა Schedule SE გამოიყენება ბიზნესის დასაქმების გადასახადის დასადგენად , რომლითაც განისაზღვრება გრაფიკი C (რომელიც ითვალისწინებს მოგებასა და ზარალს ერთადერთი proprietorship), გრაფიკი F (ფერმერების მიერ გამოყენებული) ან გრაფიკი K-1 ფორმა 1065 (გამოიყენება პარტნიორული და ერთობლივი საწარმოები). ამ ფორმით გათვლილი თვითდასაქმების გადასახადი შეყვანილია 1040-დან 56-ის ჩათვლით. ეს ფორმა ასევე გამოიყენება თქვენს დასაქმებულ საგადასახადო გამოქვითვას გამოთვლით თქვენს მიერ მოწოდებული მთლიანი შემოსავლისგან, რომელიც შედის თქვენს 1040-ე ხაზზე 27-ე ადგილზე.
მეტი თვითმმართველობის დასაქმების საგადასახადო ფორმები
ჩამოტვირთეთ გრაფიკი SE
07 - 1099-Misc
1099-MISC ( download ) არის ფორმა, რომელიც ანგარიშს წარუდგენს IRS- ს შემოსავალს დამოუკიდებელი კონტრაქტორისთვის. იგი ასევე გამოიყენება რეპორტის, როიალტისა და სხვა სახის შემოსავლების რეპორტაჟის ანგარიშის შესახებ. დამოუკიდებელი კონტრაქტორებისათვის, რომლებიც სახლში მუშაობენ, ხშირად თავისუფალენოვან ან კონსულტაციებში, ჩვეულებრივ გამოიყენება არასამეწარმეო სუბიექტის კომპენსაციის შესახებ (ყუთი 7). როგორც წესი, დამოუკიდებელი კონტრაქტორები ანგარიშის შემოსავალს ითვალისწინებენ თავიანთი გრაფიკი C.
თუ თქვენ გადახდილი ხართ 600 აშშ დოლარის ან მეტი დოლარის სახით, როგორც დამოუკიდებელი კონტრაქტორი, ერთი კომპანია, რომელსაც კომპანიამ უნდა გამოაგზავნოს 1099-MISC მომდევნო წლის 31 იანვარს. საბოლოო ჯამში შეიძლება ხანდახან მოგვიანებით 31 იანვარს შაბათ-კვირის ჩათვლით.
ანალოგიურად, თუ თქვენს ბიზნესში იხდით დამოუკიდებელ კონტრაქტორს $ 600 ან მეტი, თქვენ უნდა გამოაგზავნოთ მას 1099 ამ ვადაში. თქვენ უნდა შეიტანოთ ასლი IRS ასევე. იხილეთ IRS 1099-MISC ფორმა უფრო დეტალურად.
შენიშვნა: თუ თქვენ ხართ თანამშრომელი, რომ სახლიდან გათიშვა, თქვენ უნდა მიიღოთ W-2 ფორმის ანგარიშგება თქვენი შემოსავლისა და გადასახადების შესახებ, არ არის 1099.
მეტი: კორექტირება 1099