Საერთო კანადის საშემოსავლო გადასახადი ბიზნესის გამოქვითვის მითები

ადამიანები ფიქრობენ, რომ ბიზნესიდან გაშლილი დიდი საგადასახადო შეღავათია, რადგან თქვენ შეგიძლიათ დაწეროთ ყველა თქვენი ხარჯები . სამწუხაროდ, ეს მხოლოდ ერთი საერთო მითია კანადის საშემოსავლო გადასახადის შესახებ. სიმართლე ისაა, რომ ბიზნეს ხარჯების წერა შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ აკმაყოფილებთ საგადასახადო ორგანოების მიერ განსაზღვრული ყველა მოთხოვნას. და მაშინ არსებობს მთელი ბიზნესი შეგროვება და remitting კანადის გაყიდვების საგადასახადო, რომელიც ზოგიერთი ადამიანი ფიქრობს თქვენ არ უნდა გავაკეთოთ, თუ თქვენ გაშვებული მცირე ბიზნესის.

რაც შეეხება ბიზნეს გადასახადებს, იგნორირება ნამდვილად არ არის ნეტარება; თუ არ იცნობთ კანადის საშემოსავლო გადასახადის ობლიგაციებს და ჩაშლას, საგადასახადო წესებით სრულად არ შეესაბამება, შეიძლება დასრულდეს ძვირადღირებული ჯარიმები. იმედია, თქვენ არ დაეცემა ნებისმიერი ამ მითები ბიზნესის გაშვების შესახებ და თქვენი საგადასახადო ვალდებულებები კანადაში:

გაყიდვების მოცულობა არ განსაზღვრავს რა არის და არ არის ბიზნესი

თქვენ შეიძლება გაშვებული ბიზნესი, საგადასახადო ბრძენი, და არც კი ვიცი. მცდარი ის არის, რომ "მიღების და გაყიდვის რამდენიმე რამ" არ კვალიფიკაციას როგორც ბიზნეს, ან რომ თუ რაღაც როგორც ჰობი, ეს ნამდვილად არ არის ბიზნესი, მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ მწარმოებელ და გაყიდვის რამ.

კანადის შემოსავლების სააგენტო (CRA) არ განსაზღვრავს რა არის და რა არ არის ბიზნესი გაყიდვების მოცულობით ან თქვენი განზრახვით; ისინი განსაზღვრავენ ბიზნესს, როგორც "ნებისმიერი საქმიანობა, რასაც აკეთებთ მოგებისთვის". მაშინაც კი, თუ თქვენ მხოლოდ "მიღების და გაყიდვის რამდენიმე რამ" , თქვენ გაშვებული ბიზნესი და უნდა შეიტანოს თქვენი ბიზნესის გადასახადების შესაბამისად.

მცირე ბიზნესი არ უნდა შეაგროვოთ GST / HST ან PST

ეს არის კიდევ ერთი მითი, რომელიც ეფუძნება არასწორი იმას, რომ თქვენი ბიზნესის მნიშვნელობა, როდესაც საქმე ბიზნეს გადასახადებს ეხება. რაც შეეხება GST / HST- ს შეგროვებისა და შენახვის საკითხს , არის მცირე მიმწოდებლის გათავისუფლება , თუმცა ეს არ ეხება ყველა სახის ბიზნესს.

როდესაც საქმე ეხება პროვინციული გაყიდვების გადასახადებს (PST, ასევე ცნობილი როგორც RST- ში Manitoba- ში, ან QST- ში QST- ში), თუ თქვენ ხელსაყრელ პროდუქტებს ყიდულობთ, თქვენ უნდა შეაგროვოთ და დააგროვოთ PST (თუ თქვენი მცირე ბიზნესი ერთ-ერთ მცირე შეღავათებს არ ითვალისწინებს) .

უფრო მეტიც, თქვენი ბიზნესი არ უნდა ცხოვრობდეს პროვინციაში, რომელიც მოსალოდნელია, რომ ამ პროვინციის მთავრობამ დააგროვოს და დააკისროს PST / RST ან QST ამ პროვინციისთვის. ყველა ეს უნდა გააკეთოთ იმისათვის, რომ ამ გადასახადების მოქცევას უნდა აკეთებდეთ ამ პროვინციაში, რაც იმას ნიშნავს, რომ სხვადასხვა პროვინციები საკმაოდ ფარულად განსაზღვრავენ. საკმარისია მხოლოდ კონკრეტული პროვინციიდან მიღებული ბრძანებები. თუ თქვენ კუპეში მიდიხართ და თუ თქვენი ბიზნესი ცხოვრობს ამ პროვინციაში, იხილეთ GST / HST და QST შემოსავლების კვებეკის საიტზე.

თუ თქვენ აწარმოებთ მთავარი ბიზნესს, თქვენ შეგიძლიათ დაწეროთ ყველა ხარჯები თქვენს სახლში

მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს ბიზნესის საგადასახადო გამოქვითვა, რომელიც სპეციფიკურია სახლში დაფუძნებული ბიზნესის (როგორიცაა ბიზნეს-გამოყენება-ის სახლში საგადასახადო გამოქვითვა ), გაშვებული მთავარი დაფუძნებული ბიზნეს არ იძლევა საშუალებას carte blanche ბიზნესის საგადასახადო გამოქვითვა. თქვენი სახლის გამოყენების მიზნით დაკავშირებული გადაჭარბებული ხარჯები შეიძლება გამოიწვიოს კანადაში შემოსავლების სააგენტოს (CRA) მიერ უფრო მჭიდრო შესწავლა.

თუ თქვენი ბიზნესი ასრულებს თქვენი სახლის ხარჯების აუდიტს, შესაძლებელია გააქტიურდეს მიმდინარე (და წინა) წლის განმავლობაში, რაც ძვირადღირებულ საგადასახადო კანონპროექტს იწვევს.

თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ზოგიერთი თქვენი სახლის მოვლა და სახლის საკუთრების ხარჯები, როგორც ბიზნეს გადასახადების გამოქვითვა, მაგრამ ზოგადად, ბიზნესის გადასახადის გამოქვითვების წესები სახლში დაფუძნებული ბიზნესისთვის იგივეა, რაც ნებისმიერი სხვა ბიზნესისთვის.

თუ თქვენ საქმიანობას იწყებ, შეგიძლიათ გასართობი ყველა გასართობი ხარჯები

თუ ეს მხოლოდ ჭეშმარიტია! ბიზნესის საგადასახადო გამოქვითვების წესი გართობისთვის არის მკაცრი. ზოგადად, შეგიძლიათ მხოლოდ პრეტენზიას, რომ ხარჯების 50% -იანი კვება და / ან გასართობი, როგორც ბიზნეს ხარჯები . და როდესაც საქმე ეხება ისეთ საქმიანობას, როგორიცაა გოლფინგი, ახალი ამბები უფრო უარესია; კლუბის წევრობის საფასური არ გამოიქვითება, როდესაც "კლუბის ძირითადი მიზანი სასადილო, დასასვენებელი ან სპორტულ საქმიანობაა".

თუ თქვენ მოქმედებენ ბიზნესი, თქვენ შეგიძლიათ დაწეროთ ყველა აპარატი, რომელსაც ყიდულობთ

კარგად, სახის. აპარატი, რომელსაც ყიდულობს თქვენი ბიზნესი (მათ შორის აპარატურის საშუალებით), არის გაუფასურებული, რაც იმას ნიშნავს, რომ დროთა განმავლობაში აცვიათ.

ასე რომ, როდესაც ყიდულობთ რა CRA- ს "depreciable property", თქვენ არ შეგიძლიათ ჩამოთვალოთ მთლიანი ღირებულება, როგორც საგადასახადო გამოქვითვა; ნაცვლად ამისა, თქვენ დაგიმატებთ ღირებულება ნივთი რამდენიმე წლის განმავლობაში Capital Cost Allance- ის პრეტენზია.

რამდენი კაპიტალის ფასის საფასურის მოთხოვნა შეგიძლიათ ყოველწლიურად გააკეთოთ კონკრეტული ნივთი, თუ რა კლასს წარმოადგენს. მაგალითად, ავეჯი, სეზონი და აპარატურა, მაგალითად, კლასი 8 არის სხვა ქონების კატეგორიაში, რაც ნიშნავს იმას, რომ ყოველწლიურად 20% -იანი ფასის გამოქვითვას შეძლებთ. კაპიტალის ღირებულების ანაზღაურებაზე ცვეთა (CCA) უზრუნველყოფს კაპიტალური ფასდაკლებით თანხების სქემებს, რომლებიც გაჩვენებთ, თუ რა ღირსეულ საკუთრებაშია თითოეულ კლასში.

Unicorns არ არის დახმარება

მითები საკმაოდ ლამაზია და შეიძლება გასართობი იყოს. მაგრამ თუ მათ აძლევენ გავლენას, თუ როგორ გაუმკლავდეს თქვენი ბიზნესის გადასახადები, თქვენ ხელმძღვანელობდა უბედურება. ამის ნაცვლად, გაიგე მეტი, როგორც თქვენ შეგიძლიათ კანადის საშემოსავლო გადასახადი და როგორ გავლენას ახდენს თქვენი ბიზნესი; არსებობს რამ, რაც შეგიძლიათ გააკეთოთ იმისათვის, რომ შეამციროთ საგადასახადო შეკვეთა. საგადასახადო მითების შესახებ ჭეშმარიტების ცოდნა არა მარტო დაგეხმარებათ, რომ უზრუნველყოთ საგადასახადო წესების დაკმაყოფილება, მაგრამ წარმატებული საგადასახადო დაგეგმარების ამოსავალი წერტილი მოგცემთ.