დასაქმებულებს არ აქვთ დასაქმების გადასახადი; საგადასახადო დაფუძნებულია თქვენი თანამშრომლების ყოველწლიური გადახდაზე . თქვენ უნდა გადაიხადოთ თანხა თითოეული payday და გადაიხადოს გადასახადი, როდესაც გამო.
თქვენ უნდა წარმოადგინოთ ყოველწლიური ანგარიში უმუშევრობის საგადასახადო დავალიანების ოდენობის შესახებ. ეს ანგარიში IRS ფორმა 940.
დამსაქმებლებმა უნდა გადაიხადონ დასაქმებულთა ხელფასის / ხელფასის საფუძველზე დასაქმების გადასახადი (FUTA საგადასახადო) და უნდა წარმოადგინონ ფორმა 940 - ფედერალური დამსაქმებლის უმუშევრობა (FUTA) საგადასახადო დაბრუნება , რომელიც წინა წლისთვის გათვალისწინებული უმუშევრობის გადასახადის ოდენობას, უკვე გადახდილი თანხა თანხა.
აქ არის ფორმა 940- ის უახლესი ვერსია.
ფორმა 940 გამოწვეულია 31 იანვარს ყოველწლიურად, წინა წლისთვის. თუ ფედერალურ უმუშევართა გადასახადის ოდენობა გამოწვეულია წელიწადში, ფორმა 940-ის ვადაა 10 თებერვალი.
ფორმა 940 და სახელმწიფო უმუშევრობის გადასახადი
FUTA- ის საგადასახადო განაკვეთი შეადგენს 6% -ს, რომელიც შეადგენს FUTA- ს გადასახადს. ეს 6% მაშინ მცირდება 5.4% -ით, რათა კრედიტის მიცემა სახელმწიფოსთვის, სადაც ბიზნესი აკეთებ, უმუშევრობის გადასახადებისთვის. ფედერალური FUTA გადასახადი 0.6% -ს შეადგენს.
ზოგიერთმა სახელმწიფომ სესხის აღება მიიღო ფედერალური FUTA საგადასახადო კრედიტის წინააღმდეგ.
თუ სახელმწიფო არ გადაიხდის ამ სესხებს დროულად, მათი FUTA საგადასახადო კრედიტი მცირდება. მაგალითად, სახელმწიფოს შეიძლება ჰქონდეს კრედიტების შემცირება 0,3% -ით, რაც ნიშნავს, რომ თქვენი ბიზნესის FUTA კრედიტი იქნება მხოლოდ 5.1% და თქვენ უნდა გადაიხადოთ დამატებით 0.3%, რათა მიიღოთ 6% FUTA საგადასახადო განაკვეთი.
წაიკითხეთ ეს სტატია IRF- დან FUTA კრედიტის შემცირებაზე.
რა საჭიროა შეავსოთ ფორმა 940
დასრულების ფორმა 940 არ არის საშინლად რთული, რადგან თქვენ იცით ან მიიღოთ ინფორმაცია საჭირო. ერთადერთი ნაწილი, რომელიც შესაძლოა არ იყოს გასაგები, არის ის, თუ როგორ უკავშირდება სახელმწიფო უმუშევრობის გადასახადებსა და ფედერალური უმუშევრობის პროგრამებს შორის ურთიერთქმედებას.
პირველ რიგში, საჭიროა თქვენი კომპანიის შესახებ ინფორმაცია: დამსაქმებლის საიდენტიფიკაციო ნომერი , სახელი, სავაჭრო დასახელება და თქვენი კომპანიის მისამართი.
ფორმა 940-ის 1 ნაწილი მოითხოვს სამ პასუხს სახელმწიფო არასახელმწიფო გადასახადებთან დაკავშირებით:
1 ა. შეიყვანეთ სახელმწიფო აბრევიატურა თქვენი სახელმწიფო, თუ თქვენ უნდა გადაიხადოს სახელმწიფო უმუშევრობის გადასახადი მხოლოდ ერთი სახელმწიფო.
1 ბ. თუ თქვენ ხართ მრავალწლიანი სახელმწიფო დამქირავებელი, თქვენ უნდა შეავსოთ გრაფიკი A ფორმა 940 , რომელშიც ჩამოთვლილია თითოეული სახელმწიფო, სადაც თქვენ გაქვთ თანამშრომლები და მოიცავს FUTA- ს დასაბეგრი ხელფასის ამ სახელმწიფოში, შემცირების მაჩვენებელს, კრედიტის შემცირებას ამ სახელმწიფოსთვის და სულ კრედიტების შემცირება.
2. თქვენ ასევე უნდა შეავსოთ გრაფიკი A ფორმა 940 თუ ხელფასის გადახდა სახელმწიფოში, რომელიც ექვემდებარება საკრედიტო შემცირებას (იხ. ზემოთ ახსნა). ამ წერილობით მხოლოდ კალიფორნია და ვირჯინიის კუნძულები ექვემდებარება საკრედიტო შემცირებას, მაგრამ შეამოწმეთ თქვენი სახელმწიფო საგადასახადო დეპარტამენტი დარწმუნებული უნდა იყოს.
ფორმა 940 გაანგარიშება
ფორმა 940-ის ნაწილი 2 განსაზღვრავს თქვენს FUTA- ს გადასახადს, სანამ მორგებული იქნება.
თქვენ დაგჭირდებათ შემდეგი ინფორმაცია:
- კალენდარული წლის განმავლობაში ყველა თანამშრომლის ჯამური გადასახადი.
- გადასახადების ჯამური თანხა FUTA- ის გადასახადისაგან და გადასახდელების წყაროდან. ეს გათავისუფლებული გადასახადები შეიძლება მოიცავდეს გარკვეულ ფრჩხილის შეღავათებს, ჯგუფური სიცოცხლის დაზღვევას და საპენსიო გეგმის შეღავათებს.
- მთლიანი გადასახადები ყველა თანამშრომელს გადააჭარბებს წელიწადში 7000 აშშ დოლარს.
გამონაკლისი 2. და 3. დან 1. მიიღონ ფულადი ჯარიმების საერთო ოდენობა, შემდეგ გამრავლებით 0.008 (.8%), მიიღონ საერთო FUTA გადასახადი.
ფორმა 940-ის ნაწილი 3 ითვლის სახელმწიფო უმუშევრობის გადასახადების კორექტირებას, მათ შორის საკრედიტო შემცირებას. თუ თქვენ გადაგიხდით ერთ ან მეტ უფლებას სახელმწიფო უმუშევრობის სახსრებს, თქვენ შეგიძლიათ დაარეგულიროთ თანხა ფედერალური უმუშევრობისთვის.
ნაწილი 4 ითვლის წინა წელთან დაკავშირებული ნებისმიერი ანაზღაურების ანაზღაურებას.
ნაწილი 5 იუწყება თქვენი საგადასახადო ვალდებულება კვარტალში, თუ წელიწადში მეტია, თუ 500 დოლარზე მეტი.
ნაწილი 6 მიიღებს ინფორმაციას მესამე მხარის დიზაინერის შესახებ (თანამშრომელი, გადახდილი გადასახადის გადამზადება ან სხვა პირი), რომელსაც შეუძლია ამ საკითხში თქვენი ბიზნესისთვის საუბარი.
ნაწილი 7 მოითხოვს თქვენს ხელმოწერას. გახსოვდეთ, რომ თქვენ ადასტურებთ, რომ ყველაფერი მართალია და სწორია ამ დოკუმენტში.
როდესაც თქვენ განისაზღვრება FUTA- ის გადასახადის ოდენობა, თქვენ უნდა ნახოთ, რამდენი უკვე გადაიხადა და რამდენი ჯერ კიდევ არის გათვალისწინებული. თქვენ ხართ პასუხისმგებელი გადახდის თანხის გადახდის შემდეგ, იმ დროისათვის წარუდგინოთ ფორმა 940.
თუ თქვენ გაქვთ დამატებითი კითხვები, თუ როგორ უნდა დავასრულოთ IRS ფორმა 940, იხილეთ IRS ინსტრუქციები ფორმა 940.
პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი: ეს სტატია და ყველაფერი ამ საიტზე არის ზოგადი ხასიათისა და არ არის დამოკიდებული როგორც საგადასახადო ან იურიდიული კონსულტაცია. თუ თქვენ გაქვთ შეკითხვები ამ ფორმით ან სხვა საგადასახადო ფორმებით, მიმართეთ თქვენს საგადასახადო პროფესიას.